Faktúra 76 – 20171137

Číslo faktúry: 20171137
Číslo interné: 76
Predmet: Vývoz odpadu
Cena: 345,48 € s DPH
Zmluva: Zmluva na nakladanie s komunálnym odpadom
Objednávka:
Dodávateľ: Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Dodávateľ IČO: 44877315
Odberateľ: Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora
Odberateľ IČO: 320919
Dátum vystavenia: 6.6.2017
Dátum prijatia: 13.6.2017
Dátum splatnosti: 20.6.2017
Dátum úhrady: 14.6.2017
Spôsob úhrady Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 30.6.2017
Poznámka:

Návrat na zoznam faktúr za rok 2017