Faktúra 97 – 20172106

Číslo faktúry: 20172106
Číslo interné: 97
Predmet: Vývoz VKK
Cena: 238,98 € s DPH
Zmluva:
Objednávka:
Dodávateľ: Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Dodávateľ IČO: 44877315
Odberateľ: Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora
Odberateľ IČO: 320919
Dátum vystavenia: 24.7.2017
Dátum prijatia: 27.7.2017
Dátum splatnosti: 7.8.2017
Dátum úhrady: 25.7.2017
Spôsob úhrady Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 31.7.2017
Poznámka:

Návrat na zoznam faktúr za rok 2017