Faktúra 115 – 20172136

Číslo faktúry: 20172136
Číslo interné: 115
Predmet: Vývoz VKK
Cena: 128,06 € s DPH
Zmluva:
Objednávka:
Dodávateľ: Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
Dodávateľ IČO: 44877315
Odberateľ: Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora
Odberateľ IČO: 320919
Dátum vystavenia: 30.8.2017
Dátum prijatia: 4.9.2017
Dátum splatnosti: 13.9.2017
Dátum úhrady: 8.9.2017
Spôsob úhrady Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Poznámka:

Návrat na zoznam faktúr za rok 2017